Раздел 1. Титульный лист
- Заполните организационно-правовую форму‚ ИНН‚ КПП‚ полное и сокращенное наименование организации.
- Укажите код налогового органа‚ в который подается декларация.
- Внесите налоговый период‚ за который заполняется декларация‚ и отчетный год.
- Укажите код формы по КНД и код по ОКТМО.
- Внесите код налоговой декларации по справочнику КНД.
- Укажите признак налогоплательщика (1 ⸺ основная‚ 2 ⎼ уточненная‚ 3 ⎼ корректирующая).
Раздел 2. Расчет налога по УСН
2.1. Доходы
- Укажите доходы‚ полученные за отчетный период.
- Включайте в доходы все полученные доходы‚ в т.ч. от реализации товаров (работ‚ услуг)‚ внереализационные доходы.
2.2. Расходы
- Укажите расходы‚ понесенные за отчетный период.
- Включайте в расходы только те расходы‚ которые предусмотрены главой 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.3. Сумма налога за отчетный период
- Рассчитайте сумму налога по формуле⁚
- Налог = Доходы x Налоговая ставка
- Налоговая ставка устанавливается в зависимости от выбранного объекта налогообложения⁚ 6% или 15%.
Раздел 3. Налоговые льготы
- Заполните этот раздел только в случае применения налоговых льгот.
- Укажите код льготы‚ сумму доходов и расходов‚ по которым применяется льгота‚ и сумму налога‚ уменьшенного на сумму льготы.
Раздел 4. Дополнительные сведения
- Заполните этот раздел при необходимости предоставления дополнительных сведений.
- Например‚ укажите информацию о полученных или уплаченных авансовых платежах по налогу.
Подтверждение налоговой декларации
- Поставьте подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя.
- Укажите дату подписания декларации.